Cobranza

Lo que te deben, por antigüedad · corte 2026-09-01

Total por cobrar
$10,343,015.89
30 clientes con saldo
Vencido
$749,241.44
7.2% de la cartera · incluye toda factura después de su fecha de pago, desde el día 1
Cobrado este mes
$0
0 facturas liquidadas · los abonos parciales cuentan hasta liquidar la factura
Días para cobrar
30
promedio factura→pago, últimos 6 meses
Vencido SIN gestión
$10,206
2 clientes con deuda +60d y ni una nota en la bitácora — nadie los está cobrando
Antigüedad de saldos
Al corriente, aún no vence
$9,593,774
113 facturas, 92.8%
Vencido reciente, 1-30 días
$506,231
38 facturas, 4.9%
Atención, 31-60 días
$148,993
9 facturas, 1.4%
Vencido, 61-90 días
$0
0 facturas, 0.0%
Crítico, +90 días
$94,017
14 facturas, 0.9%
Efectividad de gestión
10 gestiones registradas · 36 clientes con al menos una
.
2
20% de las gestiones
Pagan los viernes, se espera recibir el pago el 07/08/2026
2
20% de las gestiones
El cliente solicitó refacturar con cambio en el uso de CFDI a G03 Gastos en general
1
10% de las gestiones
Envié correo al comprador solicitnado el contacto de pagos para darle seguimiento a las facturas pendientes de pago. Fueron cargadas en el portal del cliente en tiempo y forma
1
10% de las gestiones
-07 de mayo de 2025: El cliente Binasa Rodamientos y Refacciones envió la orden de compra 2260. -La orden se capturó y facturó con la razón social Binasa Refacciones Industriales, generándose la factura 9395. -27 de mayo de 2025: El cliente notificó el error en la razón social y solicitó la refacturación. -29 de mayo de 2025: Se generó un nuevo pedido con la razón social correcta y se emitió la factura 9494. -La factura 9395 fue cancelada hasta el 08 de agosto de 2025; sin embargo, la remisión asociada no fue cancelada. -18 de agosto de 2025: La remisión que permanecía activa con la razón social incorrecta fue facturada nuevamente, generándose la factura 9900, que es la que actualmente aparece pendiente de pago. -El pedido original fue pagado correctamente, por lo que la factura 9900 corresponde a una facturación generada por error. En espera de autoriación de Antonio para cancelar factura 9900
1
10% de las gestiones
La factura 11228 será pagada el 28/08/2026
1
10% de las gestiones
Solicié a Miguel la cancelación ante el SAT de la factura 8639 para refacturar y poder subir la factura al portal del cliente
1
10% de las gestiones
El buzón de correo dado de alta en SAI para el envío de facturas era inorrecto (pagos.mex@karcherna.com) por lo cual el cliente no recibió la factura para iniciar el proceso de pago. Me puse en contacto con el cliente y me proporcionó la dirección correcta (pagos.mex@karcher.com), ya se hizo el envío de la factura para que inicie el proceso.
1
10% de las gestiones
Antigüedad de saldo por cliente
Cliente Facturas Corriente 1-30 d 31-60 d 61-90 d +90 d Saldo total Última gestión
1001 HUSSMANN CORPORATION 28 $7,025,658 $7,025,657.91
2026-08-24 · próx: 2026-08-28
La factura 11228 será pagada el 28/08/2026
413 CRIOTEC 31 $436,944 $374,668 $121,986 $933,598.38
2026-08-18 · próx: 2026-08-21
Realizó un pago ded $4,250 USD
1257 IMBERA 5 $646,816 $8,487 $655,303.30 sin gestión
1209 HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA 22 $532,532 $44,689 $27,008 $604,228.29
2026-08-05 · próx: 2026-08-07
Pagan los viernes, se espera recibir el pago el 07/08/2026
1012 FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION 19 $110,594 $93,870 $204,464.38
2026-08-26 · próx: 2026-09-02
Pago recibido 25/08/2026 $168,421.75 correspondiente a 15 facturas
1166 MUELLER COMERCIAL DE MEXICO 4 $118,826 $118,825.99
381 TRUE MANUFACTURING COMPANY INC 2 $164,039 $106,758.98
2026-07-28 · próx: 2026-07-31
Hoy Paola Fuentes me compartió el correo de Dolly Anders, encargada de pagos. Dolly coment
1112 FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE 7 $94,340 $94,339.90
2026-08-20 · próx: 2026-08-21
Regularmente paga los viernes. Se espera recibir el pago el 21/08/2026
1193 TYCO FIRE & SECURITY GMBH 4 $58,762 $30,250 $89,011.80
2026-07-22 · próx: 2026-09-07
Fechas de pago de facturas 11085 será pagada 05/09/26 11224 será pagada 05/10/26 11319
1187 PENTAIR COMMERCIAL ICE 6 $48,247 $32,597 $80,844.05
2026-08-05 · próx: 2026-08-25
Envié correo para verificar cuando será pagada la factura 7520. Respecto al resto de las f
1006 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS 2 $72,443 $72,443.05
1007 MAQUINAS DIESEL 4 $46,062 $8,238 $9,888 $64,187.75
2026-08-20 · próx: 2026-08-21
Envié correo al comprador solicitnado el contacto de pagos para darle seguimiento a las fa
1199 CONTROLES TEMEX 1 $53,766 $53,766.00
2026-05-13 · próx: 2026-05-15
Paga los jueves
358 SILIBOND 1 $50,920 $50,920.00
2026-08-05 · próx: 2026-08-14
Pendiente que el ejecutivo de ventas me comparta datos de contacto
1059 KARCHER NORTH AMERICA DE MEXICO 1 $43,145 $43,145.18
2026-08-07 · próx: 2026-09-11
Se recibió el pago de la factura 11198
1005 POLOMEX 6 $39,969 $39,969.33
2026-08-05 · próx: 2026-08-07
Pagos en pesos se realizan los jueves. Se espera recibir el pago el 06/08/2026
1205 OASIS LATINOAMERICA 1 $29,302 $29,301.86
2026-08-05 · próx: 2026-08-07
Se solicitó fecha compromiso de pago para liberar pedido de Agosto
1027 MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI 6 $12,334 $8,824 $21,158.89
1136 MEXICO KAPLAN INDUSTRY 1 $17,052 $17,052.00
2026-07-28 · próx: 2026-07-29
Hablé con Grisel González y me comenta que las facturas se deben pagar mañana 29/07/2026,
1015 TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES 1 $12,389 $12,388.80
2026-07-27 · próx: 2026-07-31
Hablé con Denisse el 24 de julio y comentó que en el transcurso de esta semana (del 27 al
1016 SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN 1 $10,718 $10,718.40
1099 BEBIDAS MUNDIALES 3 $3,049 $5,647 $8,696.57
2026-07-07 · próx: 2026-07-10
El día de hoy 07/07/2026 pagaron 6 de las 8 facturas pendientes de pago de años anteriores
1018 SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO 5 $6,671 $6,671.08
2026-08-20 · próx: 2026-08-21
Envié correo al comprador para solicitar contacto del área de pagos
1106 CLAUDIA GABRIELA FLORES CERVANTES 1 $5,452 $5,452.00
1207 SIMOSA, SURTIDORA INDUSTRIAL 1 $5,286 $5,286.12
2026-08-18 · próx: 2026-08-31
Realizó el pago el 17 de agosto
1058 MANUFACTURERA EL JARUDO 1 $2,669 $2,669.07
2026-07-23 · próx: 2026-07-24
Solicié a Miguel la cancelación ante el SAT de la factura 8639 para refacturar y poder sub
363 MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE REFRIGERACION 2 $1,719 $1,719.06 sin gestión
1038 DELTA EMPAQUES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES 1 $1,201 $1,200.60
1056 INGENIERIA TECNICA EN ADHESIVOS 1 $959 $958.78
12 JUAN PABLO GONZALEZ HERNANDEZ 0 $-29.97
2026-07-06 · próx: 2026-07-07
El cliente depositó $3077, pero su pedido era por un monto de $3,047.03 por o que tiene es
Asistente de KPIs
Pregunta sobre ventas, cartera, zonas...